近年來,揭西縣審計局不斷加強內部審計監督指導工作,規范內部審計行為。2023年11月至2024年1月,該局派出檢查組,聚焦內部審計體制機制建設、職責履行情況、結果運用等方面,對縣教育局、縣公安局、縣水利局、縣衛生健康局等17個單位內部審計工作開展情況進行專項檢查。

此次專項檢查采用單位自查、匯報交流、實地檢查等方式,重點關注了17個單位的內部審計機構及隊伍建設情況、內部審計制度建立健全情況、2023年完成內部審計項目情況、審計整改及結果運用情況、檔案整理歸檔情況,了解各單位存在問題和困難,并針對存在的問題與各單位就如何科學合理安排2024年內部審計項目計劃進行座談研討。

從檢查的情況看,多數單位能夠重視內部審計工作,注重內部審計體制和隊伍建設,內部審計工作有效開展,取得較好成效。針對存在的普遍性問題,該局出具《揭西縣審計局關于2023年內部審計工作檢查情況的通報》,提出具體的工作意見和整改要求,書面反饋給各相關單位。各相關單位對能夠立行立改的問題均已整改到位,對未能一步整改到位的問題作了說明并明確了中長期任務目標。

通過開展專項檢查,有效提高了縣直各單位對內部審計工作必要性和重要性的認識,有效推動建立健全內部審計制度和規范內部審計工作的有序開展。下一步,揭西縣審計局表示將持續強化對全縣內部審計工作的指導和監督,促進內部審計機構充分發揮在規范管理、完善內控、防范風險和提質增效等方面的基礎防線作用,增強審計監督合力。(揭西縣審計局供稿)
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