2015年度政府決算
發(fā)文時間:2016-09-06 16:22:38
揭西縣2015年財政決算
揭西縣2015年財政收支決算情況說明
一、全縣財政收入完成情況
(一)一般公共預算收支情況
1、收入方面
2015年財政總收入完成431766萬元,為年初預算322409萬元的133.92%,為調(diào)整預算408597萬元的105.67%,比上年收入358645萬元增收73121萬元,增長20.39%。總收入中的主要項目是:⑴縣內(nèi)一般公共預算收入51459萬元,比上年增收4411萬元;⑵上級補助收入284888萬元,比上年增加35450萬元;⑶年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)收入79236萬元;⑷調(diào)入資金11281萬元;⑸地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入4902萬元。
2015年縣內(nèi)一般公共預算收入完成51459萬元,為年初預算53164萬元的96.79%,為調(diào)整預算49164萬元的104.67%,短收1705萬元,比上年收入47048萬元增收4411萬元,增長9.38%,其中:稅收收入36983萬元,為年初預算39547萬元的93.52%,為調(diào)整預算35012萬元的105.63%,短收2564萬元,比上年收入34389萬元增收2594萬元,增長7.54%;非稅收入14476萬元,為年初預算13617萬元的106.31%,為調(diào)整預算14152萬元的102.29%,超收324萬元,比上年收入12659萬元增收1817萬元,增長14.35%。具體分部門收入情況是:
⑴國稅部門收入完成10692萬元,為年初預算11769萬元的90.85%,短收1077萬元,比上年收入10234萬元增收458萬元,增長4.48%。
⑵地稅部門收入完成28209萬元(含非稅收入1918萬元),為年初預算29104萬元(含非稅1326萬元)的96.93%,短收895萬元,比上年收入25388萬元增收2821萬元,增長11.12%。
⑶財政部門非稅收入完成12558萬元,為年初預算12291萬元的102.17%,超收267萬元,比上年收入11426萬元增收1132萬元,增長9.91%。
非稅稅收入占一般公共預算支出的比例為28.14%。
2、支出方面:
2015年財政總支出386815萬元,為年初預算322409萬元的119.98%,為調(diào)整預算數(shù)369188萬元的104.78%,比上年總支出279409萬元增支107406萬元,增長38.44%。其中:⑴一般公共預算支出381979萬元,比上年公共預算支出278107萬元增支103872萬元,增長37.35%;⑵上解支出1500萬元;⑶地方政府債券轉(zhuǎn)貸還本支出3336萬元。
3、平衡方面:
2015年財政總收入431766萬元,財政總支出386815萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27827萬元(主要是上級專款結(jié)轉(zhuǎn)和額度結(jié)余,包含地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入1013萬元),建立預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17124萬元,實現(xiàn)了預算收支平衡。由于財政歷年包袱沉重,2015年收入增長雖然較大,但是政策支出、民生、社會保障支出大幅增加,至2015年底財政仍然存在包袱2000萬元,主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)超收及政策性支出當年無法兌現(xiàn),需新年度承擔支付。
(二)政府性基金預算收支情況
2015年,基金預算總收入40109萬元,其中:1、納入預算管理的政府性基金收入完成2591萬元;2、上級補助收入12619萬元;3、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入24799萬元(主要是上級專項基金結(jié)轉(zhuǎn));4、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入100萬元。
基金預算總支出35924萬元,其中:1、政府性基金支出29451萬元;2、調(diào)出資金6373萬元;3、地方政府專項債券還本支出100萬元。
2015年,基金預算總收入40109萬元,基金預算總支出35924萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4185萬元(主要是上級專項基金結(jié)轉(zhuǎn)),基金預算收支平衡。
(三)社保基金預算收支情況
2015年機關(guān)養(yǎng)老保險收入2737萬元,安排支出452萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2285萬元;城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險收入17283萬元,安排支出13794萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3489萬元;職工醫(yī)療保險收入4028萬元,安排支出3622萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出406萬元;城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險收入36068萬元,安排支出29766萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6302萬元;工傷保險收入136萬元,安排支出29萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出107萬元;生育保險收入47萬元,安排支出47萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預算收支情況
2015年國有資本經(jīng)營預算收入1370萬元,為年初預算850萬元的161.18%,增收520萬元,比增61.18%;2015年國有資本經(jīng)營預算安排支出1370萬元,為年初預算850萬元的161.18%,增支520萬元,比增61.18%。全年收支平衡。
詳細內(nèi)容請見附表
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